在生活中,成功沒有捷徑,但它有一個很重要的秘訣,那便是累積實力,當(dāng)你有穩(wěn)扎穩(wěn)打的實力后,自然會充滿自信,即使前面有一道鴻溝,你也能一躍而過,走向成功的彼岸。董事長的郵件通過一些問題延伸出什么是執(zhí)行的故事,作為財務(wù)部的一員,在此談下個人的想法及以后工作中需要加強的重點:
一、應(yīng)收賬款管理:不定時對于有欠款客戶對賬,重點對聽通知及貨到付款客戶進行管理,發(fā)貨嚴(yán)格按照公司財務(wù)發(fā)貨流程制度審核,先回款后發(fā)貨,政策以領(lǐng)導(dǎo)審批郵件為準(zhǔn);聽通知及貨到付款客戶,見領(lǐng)導(dǎo)審批簽呈審核簽字,無領(lǐng)導(dǎo)審批郵件簽呈不予簽字發(fā)貨,及時通知賬務(wù)組跟催貨款,聽通知及貨到付款客戶3-5個工作日后,款未回,及時與客戶聯(lián)系,確保貨款能及時回公司。
二、應(yīng)付賬款管理:對往來供應(yīng)商每月與對方財務(wù)對賬一次,外加工供應(yīng)商每半月對賬一次,每月最少對賬一次,付款前先確定已與對方已對過賬,保證數(shù)據(jù)的正確性。
三、庫存進銷存監(jiān)控管理:每月對倉庫成品、原材料整體盤點一次,包裝物一個季度盤點一次,將盤點結(jié)果進行帳實核對,并將結(jié)果發(fā)送主管領(lǐng)導(dǎo),作為主管領(lǐng)導(dǎo)對倉庫進行績效考核的依據(jù)。
四、報銷費用流程管理:所有客戶返利費用核銷,根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批簽呈或銷售合同為依據(jù)先行審核,后報領(lǐng)導(dǎo)審批簽字,方可核銷。
五、所有原始憑證單據(jù)及時入賬,當(dāng)天的單據(jù)當(dāng)天完成。
老老實實做人 、扎扎實實做事是我的座右銘,我會認(rèn)真做好工作中的每一件事。
本文作者系公司財務(wù)部會計 王紅剛
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